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Última atualização realizada em 24/04/2026 às 05:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: VERA DE FATIMA DE OLIVEIRA 46428143020

Dados do Empenho
Número do empenho: 10052 Data de lançamento: 17/07/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÃO QUANDO DO ALMOÇO DA FAZENDA CRISTO REI REALIZADO NO DIA 12.07.2015 CFE NOTA FISCAL 030 ORDEM EM ANEXO 350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/07/2015 SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÃO QUANDO DO ALMOÇO DA FAZENDA CRISTO REI REALIZADO NO DIA 12.07.2015 CFE NOTA FISCAL 030 ORDEM EM ANEXO 350,00
17/07/2015 SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÃO QUANDO DO ALMOÇO DA FAZENDA CRISTO REI REALIZADO NO DIA 12.07.2015 CFE NOTA FISCAL 030 ORDEM EM ANEXO 350,00
11/08/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10052/2015 VERA DE FATIMA DE OLIVEIRA 46428143020 - 91203 350,00
TOTAL 350,00 350,00 350,00
SALDO A PAGAR 0,00