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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: JUSSIE SCHENA 04486796985

Dados do Empenho
Número do empenho: 10129 Data de lançamento: 21/07/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Segurança Pública
Subfunção: Informação e Inteligência
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO FUNREBOM
Conta de Despesa: 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso: FUNREBOM

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE 01 DESK SPACE BR/CEL DC.4GB/TB DESTINADO PARA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 008.481.579 EM ANEXO 1.099,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/07/2015 AQUISIÇÃO DE 01 DESK SPACE BR/CEL DC.4GB/TB DESTINADO PARA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 008.481.579 EM ANEXO 1.099,00
21/07/2015 AQUISIÇÃO DE 01 DESK SPACE BR/CEL DC.4GB/TB DESTINADO PARA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 008.481.579 EM ANEXO 1.099,00
23/07/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10129/2015 JUSSIE SCHENA 04486796985 - 94640 1.099,00
TOTAL 1.099,00 1.099,00 1.099,00
SALDO A PAGAR 0,00