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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 10176 Data de lançamento: 22/07/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Segurança Pública
Subfunção: Informação e Inteligência
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO FUNREBOM
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso: FUNREBOM

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA QUARTEL DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 036 ORDEM EM ANEXO 455,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/07/2015 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA QUARTEL DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 036 ORDEM EM ANEXO 455,96
22/07/2015 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA QUARTEL DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 036 ORDEM EM ANEXO 455,96
26/08/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10176/2015 MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP - 54564 455,96
TOTAL 455,96 455,96 455,96
SALDO A PAGAR 0,00