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Última atualização realizada em 10/05/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: JULIO A. KLIMIUK - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10212 Data de lançamento: 23/07/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.20.00.00.00 - MANUT.CONSER.DE BENS MOVEIS OUTRAS NAT.
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE CLIMATIZADORES DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO JOSÉ NESTE MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 123 ORDEM EM ANEXO 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/07/2015 SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE CLIMATIZADORES DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO JOSÉ NESTE MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 123 ORDEM EM ANEXO 250,00
23/07/2015 SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE CLIMATIZADORES DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO JOSÉ NESTE MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 123 ORDEM EM ANEXO 250,00
07/08/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10212/2015 JULIO A. KLIMIUK - ME - 4165 237,50
07/08/2015 Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 10212/2015 12,50
TOTAL 250,00 250,00 250,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - LIVRE 07/08/2015 12,50 Lançada
TOTAL   12,50