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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ADENILSO DA SILVA FONTOURA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10671 Data de lançamento: 28/07/2015
Tipo de empenho: DESPESAS DE VIAGEM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 7214 DE 19.05.2015 ADIANTAMENTOS SUPRIMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGENS 635,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/07/2015 COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 7214 DE 19.05.2015 ADIANTAMENTOS SUPRIMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGENS 635,00
28/07/2015 COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 7214 DE 19.05.2015 ADIANTAMENTOS SUPRIMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGENS 635,00
30/07/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10671/2015 ADENILSO DA SILVA FONTOURA - 3771 635,00
TOTAL 635,00 635,00 635,00
SALDO A PAGAR 0,00