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Última atualização realizada em 01/05/2026 às 05:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 10674 Data de lançamento: 28/07/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL 21 DE ABRIL REFERENTE AO MES DE JULHO/2015 CFE TARIFA EM ANEXO 356,79

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/07/2015 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL 21 DE ABRIL REFERENTE AO MES DE JULHO/2015 CFE TARIFA EM ANEXO 356,79
28/07/2015 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL 21 DE ABRIL REFERENTE AO MES DE JULHO/2015 CFE TARIFA EM ANEXO 356,79
02/09/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10674/2015 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 356,79
TOTAL 356,79 356,79 356,79
SALDO A PAGAR 0,00