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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: IVAN CARLOS VIANA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10727 Data de lançamento: 29/07/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Função: Gestão Ambiental
Subfunção: Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 28.07.2015 ENTREGAR DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS NA FEPAN CFE COMPROVANTES EM ANEXO 76,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2015 DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 28.07.2015 ENTREGAR DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS NA FEPAN CFE COMPROVANTES EM ANEXO 76,00
29/07/2015 DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 28.07.2015 ENTREGAR DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS NA FEPAN CFE COMPROVANTES EM ANEXO 76,00
30/07/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10727/2015 IVAN CARLOS VIANA - 42332 76,00
TOTAL 76,00 76,00 76,00
SALDO A PAGAR 0,00