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Última atualização realizada em 24/04/2026 às 05:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: VIVO S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 10770 Data de lançamento: 29/07/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: CELULARES
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS REFERENTE CELULARES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DURANTE MES DE JULHO/2015 CFE COMPROVANTES EM ANEXO 2.769,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2015 DESPESAS REFERENTE CELULARES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DURANTE MES DE JULHO/2015 CFE COMPROVANTES EM ANEXO 2.769,58
29/07/2015 DESPESAS REFERENTE CELULARES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DURANTE MES DE JULHO/2015 CFE COMPROVANTES EM ANEXO 2.769,58
07/08/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10770/2015 VIVO S.A. - 42424 2.769,58
TOTAL 2.769,58 2.769,58 2.769,58
SALDO A PAGAR 0,00