| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: GILMAR DA ROSA - VELAS - ME |
| Número do empenho: | 11000 | Data de lançamento: | 03/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS PARA ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 017.620 ORDEM EM ANEXO | 793,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS PARA ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 017.620 ORDEM EM ANEXO | 793,60 | ||
| 03/08/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS PARA ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 017.620 ORDEM EM ANEXO | 793,60 | ||
| 31/08/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11000/2015 GILMAR DA ROSA - VELAS - ME - 56308 | 793,60 | ||
| TOTAL | 793,60 | 793,60 | 793,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||