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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ROBERTO FELIN JUNIOR

Dados do Empenho
Número do empenho: 11103 Data de lançamento: 06/08/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 04,05 AGOSTO/2015 EM AUDIÊNCIAS COM DEPUTADOS E,SENADORA ANA AMÉLIA PARA RECEBIMENTOS DE EMENDAS CFE COMPROVANTES EM ANEXO 180,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/08/2015 DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 04,05 AGOSTO/2015 EM AUDIÊNCIAS COM DEPUTADOS E,SENADORA ANA AMÉLIA PARA RECEBIMENTOS DE EMENDAS CFE COMPROVANTES EM ANEXO 180,35
06/08/2015 DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 04,05 AGOSTO/2015 EM AUDIÊNCIAS COM DEPUTADOS E,SENADORA ANA AMÉLIA PARA RECEBIMENTOS DE EMENDAS CFE COMPROVANTES EM ANEXO 180,35
07/08/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11103/2015 ROBERTO FELIN JUNIOR - 42815 180,35
TOTAL 180,35 180,35 180,35
SALDO A PAGAR 0,00