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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: NEUDI LO - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 11125 Data de lançamento: 06/08/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.99.04.00.00 - TRANSPORTE DE ALUNOS
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 60 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE JULHO/2015 CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO No 155/2015 0,00 1.422,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/08/2015 TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE JULHO/2015 CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO No 155/2015 1.422,96
06/08/2015 TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE JULHO/2015 CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO No 155/2015 1.422,96
19/08/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11125/2015 NEUDI LO - ME - 7 1.394,50
19/08/2015 Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 11125/2015 28,46
TOTAL 1.422,96 1.422,96 1.422,96
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - MDE 19/08/2015 28,46 Lançada
TOTAL   28,46