Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: NEUDI LO - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11126 |
Data de lançamento: |
06/08/2015 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.04.00.00 - TRANSPORTE DE ALUNOS |
Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
60 / 2015 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE JULHO/2015 CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO No 155/2015 |
0,00 |
318,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/08/2015 |
TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE JULHO/2015 CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO No 155/2015 |
318,60 |
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06/08/2015 |
TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE JULHO/2015 CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO No 155/2015 |
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318,60 |
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19/08/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11126/2015
NEUDI LO - ME - 7 |
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312,23 |
19/08/2015 |
Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 11126/2015 |
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6,37 |
TOTAL |
318,60 |
318,60 |
318,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - MDE |
19/08/2015 |
6,37 |
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Lançada |
TOTAL |
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6,37 |
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