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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11171 Data de lançamento: 06/08/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA CASE W20 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE NOTA FISCAL 004.002 ORDEM EM ANEXO 1.016,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/08/2015 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA CASE W20 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE NOTA FISCAL 004.002 ORDEM EM ANEXO 1.016,80
06/08/2015 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA CASE W20 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE NOTA FISCAL 004.002 ORDEM EM ANEXO 1.016,80
25/08/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11171/2015 CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - 92707 1.016,80
TOTAL 1.016,80 1.016,80 1.016,80
SALDO A PAGAR 0,00