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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11187 Data de lançamento: 07/08/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE NOTA FISCAL 007.250 ORDEM EM ANEXO 82,59

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/08/2015 AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE NOTA FISCAL 007.250 ORDEM EM ANEXO 82,59
07/08/2015 AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE NOTA FISCAL 007.250 ORDEM EM ANEXO 82,59
11/08/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11187/2015 AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA - 3351 82,59
TOTAL 82,59 82,59 82,59
SALDO A PAGAR 0,00