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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 11316 Data de lançamento: 11/08/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) CFE NOTA FISCAL 3105 ORDEM EM ANEXO 5.153,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/08/2015 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) CFE NOTA FISCAL 3105 ORDEM EM ANEXO 5.153,00
11/08/2015 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) CFE NOTA FISCAL 3105 ORDEM EM ANEXO 5.153,00
24/08/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11316/2015 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 5.153,00
TOTAL 5.153,00 5.153,00 5.153,00
SALDO A PAGAR 0,00