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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: AIRTON J. GUTKOSKI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 11376 Data de lançamento: 12/08/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: PROJETOS PEDAGÓGICOS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PROJETOS PEDAGÓGICOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA FALCON CFE NOTA FISCAL 1593 ORDEM EM ANEXO 603,49

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/08/2015 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PROJETOS PEDAGÓGICOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA FALCON CFE NOTA FISCAL 1593 ORDEM EM ANEXO 603,49
12/08/2015 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PROJETOS PEDAGÓGICOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA FALCON CFE NOTA FISCAL 1593 ORDEM EM ANEXO 603,49
26/08/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11376/2015 AIRTON J. GUTKOSKI - ME - 1509 603,49
TOTAL 603,49 603,49 603,49
SALDO A PAGAR 0,00