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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: AGD FARMACIA LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 11396 Data de lançamento: 13/08/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS PARA POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 09 ORDEM EM ANEXO 238,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/08/2015 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS PARA POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 09 ORDEM EM ANEXO 238,00
13/08/2015 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS PARA POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 09 ORDEM EM ANEXO 238,00
21/08/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11396/2015 AGD FARMACIA LTDA - EPP - 3492 238,00
TOTAL 238,00 238,00 238,00
SALDO A PAGAR 0,00