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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: DARIO JOSE COLOMBO - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 11514 Data de lançamento: 17/08/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTAS 008.736.580-008.737.156-008.737.286-008.737.426-008.738.678-ORDENS EM ANEXO 794,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/08/2015 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTAS 008.736.580-008.737.156-008.737.286-008.737.426-008.738.678-ORDENS EM ANEXO 794,30
17/08/2015 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTAS 008.736.580-008.737.156-008.737.286-008.737.426-008.738.678-ORDENS EM ANEXO 794,30
16/09/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11514/2015 DARIO JOSE COLOMBO - ME - 87719 794,30
TOTAL 794,30 794,30 794,30
SALDO A PAGAR 0,00