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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: MANOS PANIFICADORA ARTESANAL LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 11526 Data de lançamento: 17/08/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES DE AGENTES DE SAÚDE QUANDO DA CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA Á PÓLIO E MULTIVACINAÇÃO DO DIA D CFE NOTA FISCAL 008.730.731 EM ANEXO 443,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/08/2015 DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES DE AGENTES DE SAÚDE QUANDO DA CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA Á PÓLIO E MULTIVACINAÇÃO DO DIA D CFE NOTA FISCAL 008.730.731 EM ANEXO 443,00
17/08/2015 DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES DE AGENTES DE SAÚDE QUANDO DA CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA Á PÓLIO E MULTIVACINAÇÃO DO DIA D CFE NOTA FISCAL 008.730.731 EM ANEXO 443,00
24/08/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11526/2015 MANOS PANIFICADORA ARTESANAL LTDA - ME - 93802 443,00
TOTAL 443,00 443,00 443,00
SALDO A PAGAR 0,00