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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: JULIO A. KLIMIUK - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 11588 Data de lançamento: 20/08/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Segurança Pública
Subfunção: Informação e Inteligência
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO FUNREBOM
Conta de Despesa: 4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa: EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso: FUNREBOM

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE 01 VÍDEO PORTEIRO DESTINADOS PARA QUARTEL DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 828 ORDEM EM ANEXO 1.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/08/2015 AQUISIÇÃO DE 01 VÍDEO PORTEIRO DESTINADOS PARA QUARTEL DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 828 ORDEM EM ANEXO 1.400,00
20/08/2015 AQUISIÇÃO DE 01 VÍDEO PORTEIRO DESTINADOS PARA QUARTEL DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 828 ORDEM EM ANEXO 1.400,00
20/08/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11588/2015 JULIO A. KLIMIUK - ME - 4165 1.400,00
TOTAL 1.400,00 1.400,00 1.400,00
SALDO A PAGAR 0,00