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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: PAGNO & PAGNO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11602 Data de lançamento: 20/08/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSTRUCAO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS EM BOCAS DE LOBOS DE VIAS PÚBLICAS CFE NOTAS 008.767.780-008.767.917-008.768.040-ORDENS EM ANEXO 1.771,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/08/2015 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS EM BOCAS DE LOBOS DE VIAS PÚBLICAS CFE NOTAS 008.767.780-008.767.917-008.768.040-ORDENS EM ANEXO 1.771,00
20/08/2015 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS EM BOCAS DE LOBOS DE VIAS PÚBLICAS CFE NOTAS 008.767.780-008.767.917-008.768.040-ORDENS EM ANEXO 1.771,00
27/08/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11602/2015 PAGNO & PAGNO LTDA - 2360 1.771,00
TOTAL 1.771,00 1.771,00 1.771,00
SALDO A PAGAR 0,00