| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SEDINEI PERETTO |
| Número do empenho: | 11779 | Data de lançamento: | 25/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA CFE NOTA FISCAL 3703 ORDEM EM ANEXO | 106,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA CFE NOTA FISCAL 3703 ORDEM EM ANEXO | 106,74 | ||
| 25/08/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA CFE NOTA FISCAL 3703 ORDEM EM ANEXO | 106,74 | ||
| 14/09/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11779/2015 SEDINEI PERETTO - 3195 | 106,74 | ||
| TOTAL | 106,74 | 106,74 | 106,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||