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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: PROCEZA INFORMATICA LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 12115 Data de lançamento: 26/08/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Segurança Pública
Subfunção: Informação e Inteligência
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO FUNREBOM
Conta de Despesa: 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso: FUNREBOM

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA HP/PRO/CPI1025 ALSERJET COLOR PARA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 2664 ORDEM EM ANEXO 799,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/08/2015 AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA HP/PRO/CPI1025 ALSERJET COLOR PARA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 2664 ORDEM EM ANEXO 799,00
26/08/2015 AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA HP/PRO/CPI1025 ALSERJET COLOR PARA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 2664 ORDEM EM ANEXO 799,00
16/09/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12115/2015 PROCEZA INFORMATICA LTDA - ME - 1434 799,00
TOTAL 799,00 799,00 799,00
SALDO A PAGAR 0,00