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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: GRAFIMAX EDITORA GRAFICA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 12166 Data de lançamento: 27/08/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: VALORIZAÇÃO DA CULTURA
Conta de Despesa: 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE FOLDERS PARA DIVULGAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA CFE NOTA FISCAL 4505 ORDEEM EM ANEXO 594,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/08/2015 AQUISIÇÃO DE FOLDERS PARA DIVULGAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA CFE NOTA FISCAL 4505 ORDEEM EM ANEXO 594,00
27/08/2015 AQUISIÇÃO DE FOLDERS PARA DIVULGAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA CFE NOTA FISCAL 4505 ORDEEM EM ANEXO 594,00
08/09/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12166/2015 GRAFIMAX EDITORA GRAFICA LTDA ME - 10016 594,00
TOTAL 594,00 594,00 594,00
SALDO A PAGAR 0,00