| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: VIVO S.A. |
| Número do empenho: | 12295 | Data de lançamento: | 31/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | CELULARES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE CELULARES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE FATURA COMPROVANTES EM ANEXO | 2.806,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2015 | DESPESAS DE CELULARES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE FATURA COMPROVANTES EM ANEXO | 2.806,52 | ||
| 31/08/2015 | DESPESAS DE CELULARES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE FATURA COMPROVANTES EM ANEXO | 2.806,52 | ||
| 04/09/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12295/2015 VIVO S.A. - 42424 | 2.806,52 | ||
| TOTAL | 2.806,52 | 2.806,52 | 2.806,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||