| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: RAMOS, COPINI E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 12314 | Data de lançamento: | 31/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEÍCULO DOBLO PLACAS IRE-8388 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NOTA FISCAL 016.758 ORDEM EM ANEXO | 310,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2015 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEÍCULO DOBLO PLACAS IRE-8388 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NOTA FISCAL 016.758 ORDEM EM ANEXO | 310,00 | ||
| 31/08/2015 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEÍCULO DOBLO PLACAS IRE-8388 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NOTA FISCAL 016.758 ORDEM EM ANEXO | 310,00 | ||
| 30/09/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12314/2015 RAMOS, COPINI E CIA LTDA - 52235 | 310,00 | ||
| TOTAL | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||