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Última atualização realizada em 21/05/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: JULIO A. KLIMIUK - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 12346 Data de lançamento: 31/08/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÕES DE TOMADAS E,REDE ELÉTRICA PARA INSTALAÇÕES DE CLIMATIZADORES NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOÃO PAULO II CFE NOTA FISCAL 125 ORDEM EM ANEXO 903,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/08/2015 SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÕES DE TOMADAS E,REDE ELÉTRICA PARA INSTALAÇÕES DE CLIMATIZADORES NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOÃO PAULO II CFE NOTA FISCAL 125 ORDEM EM ANEXO 903,00
31/08/2015 SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÕES DE TOMADAS E,REDE ELÉTRICA PARA INSTALAÇÕES DE CLIMATIZADORES NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOÃO PAULO II CFE NOTA FISCAL 125 ORDEM EM ANEXO 903,00
02/09/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12346/2015 JULIO A. KLIMIUK - ME - 4165 884,94
02/09/2015 Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 12346/2015 18,06
TOTAL 903,00 903,00 903,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - MDE 02/09/2015 18,06 Lançada
TOTAL   18,06