| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JOAO CARLOS FORTE |
| Número do empenho: | 12354 | Data de lançamento: | 31/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM SOCORRO DE VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE NOTA FISCAL 024 ORDEM EM ANEXO | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS EM SOCORRO DE VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE NOTA FISCAL 024 ORDEM EM ANEXO | 100,00 | ||
| 31/08/2015 | SERVIÇOS PRESTADOS EM SOCORRO DE VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE NOTA FISCAL 024 ORDEM EM ANEXO | 100,00 | ||
| 15/09/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12354/2015 JOAO CARLOS FORTE - 2065 | 98,00 | ||
| 15/09/2015 | Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 12354/2015 | 2,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - MDE | 15/09/2015 | 2,00 | Lançada | |
| TOTAL | 2,00 |