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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: JOAO CARLOS FORTE

Dados do Empenho
Número do empenho: 12354 Data de lançamento: 31/08/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM SOCORRO DE VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE NOTA FISCAL 024 ORDEM EM ANEXO 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/08/2015 SERVIÇOS PRESTADOS EM SOCORRO DE VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE NOTA FISCAL 024 ORDEM EM ANEXO 100,00
31/08/2015 SERVIÇOS PRESTADOS EM SOCORRO DE VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE NOTA FISCAL 024 ORDEM EM ANEXO 100,00
15/09/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12354/2015 JOAO CARLOS FORTE - 2065 98,00
15/09/2015 Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 12354/2015 2,00
TOTAL 100,00 100,00 100,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - MDE 15/09/2015 2,00 Lançada
TOTAL   2,00