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Última atualização realizada em 15/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 12597 Data de lançamento: 08/09/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS E,REPAROS DE MICRO-ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ITZ-1439 CFE NOTA FISCAL 1016 ORDEM EM ANEXO 1.300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/09/2015 SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS E,REPAROS DE MICRO-ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ITZ-1439 CFE NOTA FISCAL 1016 ORDEM EM ANEXO 1.300,00
08/09/2015 SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS E,REPAROS DE MICRO-ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ITZ-1439 CFE NOTA FISCAL 1016 ORDEM EM ANEXO 1.300,00
15/09/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12597/2015 GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA - ME - 3488 1.244,62
15/09/2015 Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 12597/2015 55,38
TOTAL 1.300,00 1.300,00 1.300,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - MDE 15/09/2015 55,38 Lançada
TOTAL   55,38