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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 12670 Data de lançamento: 09/09/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL N.S.APARECIDA CFE NOTA FISCAL 3203 ORDEM EM ANEXO 1.700,59

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/09/2015 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL N.S.APARECIDA CFE NOTA FISCAL 3203 ORDEM EM ANEXO 1.700,59
09/09/2015 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL N.S.APARECIDA CFE NOTA FISCAL 3203 ORDEM EM ANEXO 1.700,59
15/09/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12670/2015 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 1.700,59
TOTAL 1.700,59 1.700,59 1.700,59
SALDO A PAGAR 0,00