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Última atualização realizada em 15/04/2026 às 10:53.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: OSMAR DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12892 Data de lançamento: 15/09/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 09.09.2015 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE EM AUDIÊNCIAS CFE COMPROVANTES EM ANEXO 148,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/09/2015 1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 09.09.2015 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE EM AUDIÊNCIAS CFE COMPROVANTES EM ANEXO 148,00
15/09/2015 1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 09.09.2015 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE EM AUDIÊNCIAS CFE COMPROVANTES EM ANEXO 148,00
18/09/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12892/2015 OSMAR DA SILVA - 1136 148,00
TOTAL 148,00 148,00 148,00
SALDO A PAGAR 0,00