| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JUCILAINE BORSATTO |
| Número do empenho: | 12900 | Data de lançamento: | 16/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 14 Á 16 SETEMBRO/2015 PARTICIPAR DO XLVI CURSO SOBRE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 446,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2015 | DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 14 Á 16 SETEMBRO/2015 PARTICIPAR DO XLVI CURSO SOBRE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 446,57 | ||
| 16/09/2015 | DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 14 Á 16 SETEMBRO/2015 PARTICIPAR DO XLVI CURSO SOBRE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 446,57 | ||
| 18/09/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12900/2015 JUCILAINE BORSATTO - 2400 | 446,57 | ||
| TOTAL | 446,57 | 446,57 | 446,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||