| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ANTONIO CESAR DOS SANTOS GERELLI |
| Número do empenho: | 13027 | Data de lançamento: | 18/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 11759 DE 25.08.2015 ADIANTAMENTOS SUPRIMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGENS CFE LEI 2133/97 | 358,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2015 | COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 11759 DE 25.08.2015 ADIANTAMENTOS SUPRIMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGENS CFE LEI 2133/97 | 358,55 | ||
| 18/09/2015 | COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 11759 DE 25.08.2015 ADIANTAMENTOS SUPRIMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGENS CFE LEI 2133/97 | 358,55 | ||
| 23/09/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13027/2015 ANTONIO CESAR DOS SANTOS GERELLI - 56249 | 358,55 | ||
| TOTAL | 358,55 | 358,55 | 358,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||