| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 13062 | Data de lançamento: | 21/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPAROS EM VIATURA DO SAMU PLACAS IQT-4067 CFE NOTA FISCAL 041.939 ORDEM EM ANEXO | 3.190,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2015 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPAROS EM VIATURA DO SAMU PLACAS IQT-4067 CFE NOTA FISCAL 041.939 ORDEM EM ANEXO | 3.190,08 | ||
| 21/09/2015 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPAROS EM VIATURA DO SAMU PLACAS IQT-4067 CFE NOTA FISCAL 041.939 ORDEM EM ANEXO | 3.190,08 | ||
| 16/10/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13062/2015 MARINA VEICULOS LTDA - 498 | 3.190,08 | ||
| TOTAL | 3.190,08 | 3.190,08 | 3.190,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||