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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ADEMIR JABOINSKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 13116 Data de lançamento: 22/09/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 18.09.2015 EM REVISÃO DE ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IVY-9970 CFE COMPROVANTES EM ANEXO 33,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/09/2015 DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 18.09.2015 EM REVISÃO DE ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IVY-9970 CFE COMPROVANTES EM ANEXO 33,00
22/09/2015 DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 18.09.2015 EM REVISÃO DE ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IVY-9970 CFE COMPROVANTES EM ANEXO 33,00
29/09/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13116/2015 ADEMIR JABOINSKI - 4172 33,00
TOTAL 33,00 33,00 33,00
SALDO A PAGAR 0,00