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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: JACINTO VENDRUSCOLO

Dados do Empenho
Número do empenho: 13119 Data de lançamento: 22/09/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á SANTA MARIA NO DIA 25.08.2015 NO TRANSPORTE DE SERVIDORS DA SMEC NA FORMAÇÃO DO PRÓ-CONSELHO NA UFSM CFE COMPROVANTES EM ANEXO 26,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/09/2015 DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á SANTA MARIA NO DIA 25.08.2015 NO TRANSPORTE DE SERVIDORS DA SMEC NA FORMAÇÃO DO PRÓ-CONSELHO NA UFSM CFE COMPROVANTES EM ANEXO 26,10
22/09/2015 DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á SANTA MARIA NO DIA 25.08.2015 NO TRANSPORTE DE SERVIDORS DA SMEC NA FORMAÇÃO DO PRÓ-CONSELHO NA UFSM CFE COMPROVANTES EM ANEXO 26,10
29/09/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13119/2015 JACINTO VENDRUSCOLO - 46467 26,10
TOTAL 26,10 26,10 26,10
SALDO A PAGAR 0,00