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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: PRISCILA DA SILVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13130 Data de lançamento: 22/09/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 21.09.2015 PARTICIPAR DA COBERTURA DA AUDIÊNCIA SOBRE FERROVIA NORTE SUL CFE COMPROVANTE EM ANEXO 49,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/09/2015 DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 21.09.2015 PARTICIPAR DA COBERTURA DA AUDIÊNCIA SOBRE FERROVIA NORTE SUL CFE COMPROVANTE EM ANEXO 49,00
22/09/2015 DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 21.09.2015 PARTICIPAR DA COBERTURA DA AUDIÊNCIA SOBRE FERROVIA NORTE SUL CFE COMPROVANTE EM ANEXO 49,00
30/09/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13130/2015 PRISCILA DA SILVEIRA - 94198 49,00
TOTAL 49,00 49,00 49,00
SALDO A PAGAR 0,00