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Última atualização realizada em 20/04/2026 às 11:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 13202 Data de lançamento: 24/09/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONES
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 11.08 Á 10.09.2015 DO TELEFONE 3744-8069 DO CRAS CFE FATURA EM ANEXO 205,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/09/2015 TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 11.08 Á 10.09.2015 DO TELEFONE 3744-8069 DO CRAS CFE FATURA EM ANEXO 205,20
24/09/2015 TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 11.08 Á 10.09.2015 DO TELEFONE 3744-8069 DO CRAS CFE FATURA EM ANEXO 205,20
24/09/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13202/2015 BRASIL TELECOM S/A - 3820 205,20
TOTAL 205,20 205,20 205,20
SALDO A PAGAR 0,00