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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 13203 Data de lançamento: 24/09/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONES
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 11.08 Á 10.09.2015 DO TELEFONE 3744-4925 DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE FATURA EM ANEXO 217,07

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/09/2015 TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 11.08 Á 10.09.2015 DO TELEFONE 3744-4925 DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE FATURA EM ANEXO 217,07
24/09/2015 TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 11.08 Á 10.09.2015 DO TELEFONE 3744-4925 DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE FATURA EM ANEXO 217,07
24/09/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13203/2015 BRASIL TELECOM S/A - 3820 217,07
TOTAL 217,07 217,07 217,07
SALDO A PAGAR 0,00