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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: GILMAR STRAPASSON

Dados do Empenho
Número do empenho: 1336 Data de lançamento: 29/01/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PLANTÃO SOCIAL E BENEFICIOS EVENTUAIS
Conta de Despesa: 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa: ALUGUEL SOCIAL EMERGENCIAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER CONTINGÊNCIA EMERGENCIAL DE FAMÍLIA CFE OFÍCIO No 53/2015,LEI MUNICIPAL 3.719/2011 DURANTE OS MESES DE JANEIRO Á DEZEMBRO/2015 3.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/01/2015 REFERENTE ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER CONTINGÊNCIA EMERGENCIAL DE FAMÍLIA CFE OFÍCIO No 53/2015,LEI MUNICIPAL 3.719/2011 DURANTE OS MESES DE JANEIRO Á DEZEMBRO/2015 3.000,00
30/01/2015 DANIELA CHIARELLO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO 250,00
05/02/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA OFICIO 53 PAGTO. REF.PARCIAL EMPENHO 1336/2015 - REF. FEVEREIRO/2015 GILMAR STRAPASSON - 4639 250,00
13/03/2015 DANIELA CHIARELLO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - OF. 133/2015 MES 02/2015. 250,00
16/03/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA OFICIO 133 PAGTO. PARCIAL REF. EMPENHO 1336/2015 - REF. MARÇO/2015 GILMAR STRAPASSON - 4639 250,00
17/04/2015 DANIELA CHIARELLO - SEC. ASSIST. SOCIAL - OF. 208/2015. 250,00
17/04/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1336/2015 - REF. ABRIL/2015 GILMAR STRAPASSON - 4639 CFE OFICIO 208/15 REF MES DE MARÇO 250,00
18/05/2015 DANIELA CHIARELLO - SEC. ASSIST. SOCIAL - OF. 325/2015 250,00
18/05/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA OFICIO 325 PAGTO. REF. PARCIAL EMPENHO 1336/2015 - REF. MAIO/2015 GILMAR STRAPASSON - 4639 250,00
01/06/2015 VANDERLEI SADI COLLE SEC.MUN.DE ESPORTES JUVENTUDE E LAZER 250,00
09/06/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA OFICIO 397 PAGTO. REF. PARCIAL EMPENHO 1336/2015 - REF. JUNHO/2015 GILMAR STRAPASSON - 4639 250,00
15/07/2015 LARA TEIXEIRA DA ROSA - CHEFE DE SETOR DE HABITACAO - OFICIO 485/2015 250,00
15/07/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1336/2015 - GILMAR STRAPASSON - 4639 250,00
12/08/2015 DANIELA CHIARELLO SEC.MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL 250,00
18/08/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA OFICIO 592 PAGTO. REF. EMPENHO 1336/2015 - REF. GILMAR STRAPASSON - 4639 250,00
09/09/2015 DANIELA CHIARELLO SEC.MUN.DA ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO OFICIO 681/2015 250,00
16/09/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA OFICIO 681/2015 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 1336/2015 - REF. SETEMBRO/2015 GILMAR STRAPASSON - 4639 250,00
13/10/2015 LARA TEIXIRA DA ROSA - CHEFE DE SETOR - OF. 766/2015 250,00
16/10/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1336/2015 - REF. SETEMBRO/2015 GILMAR STRAPASSON - 4639 OFICIO Nº 766 MES 09 250,00
13/11/2015 DANIELA CHIARELLO - SEC. ASSIST. SOCIAL - OFICIO. 859/2015 250,00
13/11/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA OFICIO 859 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 1336/2015 - REF. GILMAR STRAPASSON - 4639 250,00
16/12/2015 DANIELA CHIARELLO SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. 250,00
16/12/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1336/2015 - REF.NOVEMBRO/2015 GILMAR STRAPASSON - 4639 OFICIO Nº 961 MES 11 250,00
18/01/2016 DANIELA CHIARELLO SEC.MUN. DA ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO 250,00
18/01/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA OFICIO 036 PAGTO. REF. EMPENHO 1336/2015 - REF. DEZ/2015 GILMAR STRAPASSON - 4639 250,00
TOTAL 3.000,00 3.000,00 3.000,00
SALDO A PAGAR 0,00