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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 13515 Data de lançamento: 28/09/2015
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANTER O CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa: 3390.36.45.00.00.00 - JETONS A CONSELHEIROS
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2015 1.587,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/09/2015 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 2015 1.587,96
28/09/2015 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA MES 09/2015 1.587,96
29/09/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13515/2015 FOLHA PAGAMENTO - 257 1.587,96
TOTAL 1.587,96 1.587,96 1.587,96
SALDO A PAGAR 0,00