| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ARMARINHOS V.N. LTDA |
| Número do empenho: | 13941 | Data de lançamento: | 07/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE NOTA FISCAL 204 ORDEM EM ANEXO | 25,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE NOTA FISCAL 204 ORDEM EM ANEXO | 25,10 | ||
| 07/10/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE NOTA FISCAL 204 ORDEM EM ANEXO | 25,10 | ||
| 29/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13941/2015 ARMARINHOS V.N. LTDA - 2171 | 25,10 | ||
| TOTAL | 25,10 | 25,10 | 25,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||