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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ADEMIR JABOINSKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 14146 Data de lançamento: 13/10/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE VIAGEM A CANOAS NOS DIAS 23,24,25 DE SETEMBRO E 30 DE SETEMBRO A PASSO FUNDO CFE COMPROVANTES EM ANEXO. 181,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/10/2015 DESPESAS DE VIAGEM A CANOAS NOS DIAS 23,24,25 DE SETEMBRO E 30 DE SETEMBRO A PASSO FUNDO CFE COMPROVANTES EM ANEXO. 181,94
13/10/2015 DESPESAS DE VIAGEM A CANOAS NOS DIAS 23,24,25 DE SETEMBRO E 30 DE SETEMBRO A PASSO FUNDO CFE COMPROVANTES EM ANEXO. 181,94
15/10/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14146/2015 ADEMIR JABOINSKI - 4172 181,94
TOTAL 181,94 181,94 181,94
SALDO A PAGAR 0,00