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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14151 Data de lançamento: 13/10/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. 6 CHUVEIROS CORONA DUCHAS SUPER FORTE, PARAS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCÇÃO INFANTIL, CFE NF:000053455 EM ANEXO. 179,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/10/2015 REF. 6 CHUVEIROS CORONA DUCHAS SUPER FORTE, PARAS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCÇÃO INFANTIL, CFE NF:000053455 EM ANEXO. 179,40
13/10/2015 REF. 6 CHUVEIROS CORONA DUCHAS SUPER FORTE, PARAS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCÇÃO INFANTIL, CFE NF:000053455 EM ANEXO. 179,40
15/10/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14151/2015 LOJAS BECKER LTDA - 4226 179,40
TOTAL 179,40 179,40 179,40
SALDO A PAGAR 0,00