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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 14189 Data de lançamento: 13/10/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BRITADOR MÓVEL, CFE NF:2404 EM ANEXO. 3.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/10/2015 REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BRITADOR MÓVEL, CFE NF:2404 EM ANEXO. 3.200,00
13/10/2015 REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BRITADOR MÓVEL, CFE NF:2404 EM ANEXO. 3.200,00
17/12/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14189/2015 GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA - ME - 3488 3.200,00
TOTAL 3.200,00 3.200,00 3.200,00
SALDO A PAGAR 0,00