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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: JUSSIE SCHENA 04486796985

Dados do Empenho
Número do empenho: 14209 Data de lançamento: 13/10/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Segurança Pública
Subfunção: Informação e Inteligência
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO FUNREBOM
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: FUNREBOM

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE TONER HP PARA O CORPO DE BOMBEIROS, CFE NF:009.241.091 EM ANEXO. 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/10/2015 AQUISIÇÃO DE TONER HP PARA O CORPO DE BOMBEIROS, CFE NF:009.241.091 EM ANEXO. 300,00
13/10/2015 AQUISIÇÃO DE TONER HP PARA O CORPO DE BOMBEIROS, CFE NF:009.241.091 EM ANEXO. 300,00
10/11/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14209/2015 JUSSIE SCHENA 04486796985 - 94640 300,00
TOTAL 300,00 300,00 300,00
SALDO A PAGAR 0,00