| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: POSTO PALUDAO LTDA |
| Número do empenho: | 14223 | Data de lançamento: | 13/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 275,473 DE GASOLINA COMUM PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/2015 E NF:000.002.859 EM ANEXO. | 775,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2015 | AQUISIÇÃO DE 275,473 DE GASOLINA COMUM PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/2015 E NF:000.002.859 EM ANEXO. | 775,18 | ||
| 13/10/2015 | AQUISIÇÃO DE 275,473 DE GASOLINA COMUM PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/2015 E NF:000.002.859 EM ANEXO. | 775,18 | ||
| 23/10/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14223/2015 POSTO PALUDAO LTDA - 4144 | 775,18 | ||
| TOTAL | 775,18 | 775,18 | 775,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||