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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: OSMAR DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14235 Data de lançamento: 13/10/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.1/2 DIÁRIA A PORTO ALEGRE NO DIA 13/10/2015, NO TRANPOSTYE DE PACIENTES DO POSTO DE SAÚDE,CFE COMPROVANTES EM ANEXO. 148,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/10/2015 REF.1/2 DIÁRIA A PORTO ALEGRE NO DIA 13/10/2015, NO TRANPOSTYE DE PACIENTES DO POSTO DE SAÚDE,CFE COMPROVANTES EM ANEXO. 148,00
13/10/2015 REF.1/2 DIÁRIA A PORTO ALEGRE NO DIA 13/10/2015, NO TRANPOSTYE DE PACIENTES DO POSTO DE SAÚDE,CFE COMPROVANTES EM ANEXO. 148,00
16/10/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14235/2015 OSMAR DA SILVA - 1136 148,00
TOTAL 148,00 148,00 148,00
SALDO A PAGAR 0,00