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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: PEDRO JOSE BRONDANI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 14255 Data de lançamento: 13/10/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE CHUVEIROS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,CFE NF:009.270.421 EM ANEXO. 1.189,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/10/2015 AQUISIÇÃO DE CHUVEIROS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,CFE NF:009.270.421 EM ANEXO. 1.189,00
13/10/2015 AQUISIÇÃO DE CHUVEIROS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,CFE NF:009.270.421 EM ANEXO. 1.189,00
17/12/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14255/2015 PEDRO JOSE BRONDANI - ME - 2335 1.189,00
TOTAL 1.189,00 1.189,00 1.189,00
SALDO A PAGAR 0,00