| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: PEDRO JOSE BRONDANI - ME |
| Número do empenho: | 14255 | Data de lançamento: | 13/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE CHUVEIROS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,CFE NF:009.270.421 EM ANEXO. | 1.189,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2015 | AQUISIÇÃO DE CHUVEIROS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,CFE NF:009.270.421 EM ANEXO. | 1.189,00 | ||
| 13/10/2015 | AQUISIÇÃO DE CHUVEIROS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,CFE NF:009.270.421 EM ANEXO. | 1.189,00 | ||
| 17/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14255/2015 PEDRO JOSE BRONDANI - ME - 2335 | 1.189,00 | ||
| TOTAL | 1.189,00 | 1.189,00 | 1.189,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||