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Última atualização realizada em 20/04/2026 às 11:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14299 Data de lançamento: 14/10/2015
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ASSISTÊNCIA NO SERVIDOR FIREWALL DA PREFEITURA,INCLUINDO CONFIGURAÇÃO INICIAL DE EQUIPAMENTO,MODIFICAÇÃO NA TOPOLOGIA DA REDE E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA,CFE NF:2015021 EM ANEXO. 600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/10/2015 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ASSISTÊNCIA NO SERVIDOR FIREWALL DA PREFEITURA,INCLUINDO CONFIGURAÇÃO INICIAL DE EQUIPAMENTO,MODIFICAÇÃO NA TOPOLOGIA DA REDE E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA,CFE NF:2015021 EM ANEXO. 600,00
14/10/2015 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ASSISTÊNCIA NO SERVIDOR FIREWALL DA PREFEITURA,INCLUINDO CONFIGURAÇÃO INICIAL DE EQUIPAMENTO,MODIFICAÇÃO NA TOPOLOGIA DA REDE E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA,CFE NF:2015021 EM ANEXO. 600,00
05/11/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14299/2015 ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 56200 600,00
TOTAL 600,00 600,00 600,00
SALDO A PAGAR 0,00